Descriptif détaillé des fonctionnalités :
Le module permet de générer automatiquement des fichiers d’ordre de virement (format xml) à partir des factures fournisseurs à payer sélectionnées.

Le module permet d’afficher les factures fournisseurs en attente de règlement et de choisir, parmi celles-ci, celles qui devront être mises en paiement. Après précision de la date de virement souhaitée, le module génèrera automatiquement le fichier xml de virement SEPA à transmettre à la banque.
Les fichiers générés sont compatibles avec les normes bancaires permettant ainsi la transmission du fichier sur l’interface bancaire pour mise en paiement.

Lorsque le virement aura eu lieu, il suffit de l’indiquer dans le module afin de classer automatiquement toutes les factures fournisseurs concernées comme payées.

Nouvelles fonctionnalités :
– Envoi automatique d’un email de confirmation de virement aux fournisseurs (option à activer)
– Liaison sur une facture fournisseur du fichier de virement programmé
– Possibilité de délier une facture fournisseur d’un fichier de virement
– Compatibilité avec Multi-société
– Paiement des notes de frais par virement
– Gestion de plusieurs RIB par fournisseur
– Regroupement des écritures bancaires par fournisseurs
– Ajout d’un retour banque (champ manuel) et d’une option permettant le classement « payé » automatique avec ce champ

Descriptif technique :
Sont prises en compte toutes les factures fournisseurs dont le mode de règlement est « virement bancaire » et qui ne sont pas encore payées.
Le compte bancaire du fournisseur doit être renseigné dans sa fiche.

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la documentation.

Compatible Dolibarr

4.x à 12.x

Version

2.3.3

Licence

AGPL – Inovea Conseil

Virements SEPA

100,00 HT

SECURITE

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INSTALLATION FACILE

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